Faktúry
Počet záznamov: 3690
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220428 | Vložky do zámkov a kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 16,88 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
F201228 | Prací prášok na mopy TONGO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WorldOffice, s. r. o. | 46267191 | 17,04 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
F191135 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,22 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk | 27082440 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
F240224 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 17,38 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F190123 | Služby poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190166 | Služby bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
F190337 | Služby bezpečnostného poradcu 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190447 | Služby bezpečnostného poradcu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190540 | Služby bezpečnostného poradcu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
F190637 | Služby bezpečnostného poradcu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
F190741 | Služby bezpečnostného poradcu 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190835 | Služby bezpečnostného poradcu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190934 | Služby bezpečnostného poradcu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F220118 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 17,41 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
F191049 | Služby bezpečnostného poradcu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F201142 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 03.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F201244 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F210144 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210251 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210372 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 16.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210445 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210556 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 11.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210647 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
F210757 | Služby bezpečnostného poradcu 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 13.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F210853 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
F210929 | Služby bezpečnostného poradcu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra |