Faktúry
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ24005 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ24008 | Záloha na teplo 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DZ24011 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ24014 | Záloha na teplo 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ23034 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 630,00 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
F231250 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 467,20 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F190308 | Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 9 288,00 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DZ23005 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 200,00 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
F200412 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200408 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200407 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
DZ19001 | Záloha na ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 870,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DZ20006 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 660,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F230139 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
DZ23008 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 390,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DZ20038 | Záloha na teplo 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 010,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DZ200035 | Záloha na teplo 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 980,00 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
DZ23031 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 980,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DZ20003 | Záloha na teplo 01/2020-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 890,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DZ20008 | Záloha na teplo 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 860,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
F201015 | Oprava výťahu-výmena rozvádzača a elektroinštalácie výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 7 670,00 € | 08.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
F240147 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 454,26 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F201225 | Jedálne kupóny rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 433,26 € | 21.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DZ19035 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 390,00 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DZ22001 | Záloha na teplo 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 100,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F230142 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 968,94 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DZ21032 | Záloha na teplo 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 840,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DZ22035 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |