Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3689

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
F190903 ŠZM a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 VITALITA, s.r.o. 31395112 15,09 € 03.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190834 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 159,94 € 10.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190835 Služby bezpečnostného poradcu 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,40 € 10.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190909 Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 4 620,00 € 11.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190911 Lieky na základe receptu Poliklinika Karlova Ves 17336236 VITALITA, s.r.o. 31395112 6,19 € 12.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190915 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 100,75 € 20.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190918 Tonery a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 57,00 € 30.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190919 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 14,70 € 30.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190920 Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,70 € 30.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190922 Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 111,00 € 01.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191001 Odber zemného plynu 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 382,00 € 01.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190926 Služby BOZP a OPP 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 04.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190928 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 23,18 € 04.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190929 Zrážky PKV za 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,35 € 04.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190930 zrážky DS za 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,14 € 04.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190931 Odvoz šitu Poliklinika Karlova Ves 17336236 INSTAP - Karol Varjú 14002141 74,00 € 07.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191007 PVC tabule na výťahy Poliklinika Karlova Ves 17336236 TYPOCON spol. s r.o. 17322057 24,98 € 07.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DZ19029 záloha na teplo 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 4 540,00 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190932 Obnova domény PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Atlantis Systems s.r.o. 35844230 22,34 € 07.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190936 vodné-stočné PKV 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 098,90 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190937 Strava DS Donnerova 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 143,52 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190938 Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 59,76 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190939 Telefón-hovory 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 29,95 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190940 Telefóny 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 310,90 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190941 Poplatky -mobilné telefóny 09/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,89 € 09.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191012 Internet 10/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190944 Spracovanie účtovníctva 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 10.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F191014 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 11.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F190831 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 300,72 € 10.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F190910 Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 12.09.2019 04.11.2019 Faktúra