Faktúry
Počet záznamov: 3689
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190903 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 15,09 € | 03.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190834 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 159,94 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190835 | Služby bezpečnostného poradcu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190909 | Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 4 620,00 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190911 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,19 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190915 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 100,75 € | 20.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190918 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 57,00 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190919 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190920 | Vodné, stočné DS Donnerova za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 30.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190922 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191001 | Odber zemného plynu 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190926 | Služby BOZP a OPP 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190928 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190929 | Zrážky PKV za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190930 | zrážky DS za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190931 | Odvoz šitu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 74,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191007 | PVC tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DZ19029 | záloha na teplo 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 540,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190932 | Obnova domény PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 22,34 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190936 | vodné-stočné PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 098,90 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190937 | Strava DS Donnerova 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 143,52 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190938 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190939 | Telefón-hovory 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,95 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190940 | Telefóny 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 310,90 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190941 | Poplatky -mobilné telefóny 09/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,89 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191012 | Internet 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190944 | Spracovanie účtovníctva 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191014 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190831 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 300,72 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190910 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 12.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |