Faktúry
Počet záznamov: 3689
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240232 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,73 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240252 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 686,10 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240253 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 364,26 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240229 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 192,95 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240254 | odvoz dreva 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,36 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240227 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240225 | vykonanie OP/OS plynového skup. B-Bg. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 150,00 € | 22.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240316 | Predlžovací a dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,09 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240304 | Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 933,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240224 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 17,38 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240250 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,83 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240249 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240233 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240220 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2024 - 12.02.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240141 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 346,34 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240231 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240303 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240221 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,70 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F240241 | Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DZ24009 | Záloha na energie 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
F240257 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -31,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DZ24008 | Záloha na teplo 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DZ24007 | Záloha na teplo 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
F240150 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,50 € | 09.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240228 | Multifunkčná tlačiareň Work Centre 3025V_Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 150,00 € | 27.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240230 | Servisné práce - oprava CD-ROM DRIVE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 525,60 € | 26.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240151 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 714,99 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240211 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 14,50 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
F240214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra |