Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3689

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
F240232 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,73 € 04.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240252 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 686,10 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240253 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 364,26 € 07.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240229 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 192,95 € 27.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240254 odvoz dreva 02/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 15,36 € 08.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240227 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 160,30 € 26.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240225 vykonanie OP/OS plynového skup. B-Bg. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 150,00 € 22.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240317 Hliníkové schodíky ALDO-2 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERSICOMP s.r.o. 51478374 46,70 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240316 Predlžovací a dátový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 14,09 € 21.03.2024 21.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240304 Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 933,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240224 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 17,38 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240250 Telefón hovory 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 275,83 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240249 Telefón hovory 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,00 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240233 Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240220 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2024 - 12.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 217,87 € 15.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240141 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 346,34 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240231 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240303 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240221 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 15.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240241 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DZ24009 Záloha na energie 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
F240257 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -31,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DZ24008 Záloha na teplo 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DZ24007 Záloha na teplo 3/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 12.03.2024 12.03.2024 Faktúra
F240150 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 01/24 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 308,50 € 09.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240228 Multifunkčná tlačiareň Work Centre 3025V_Bl Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 150,00 € 27.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240230 Servisné práce - oprava CD-ROM DRIVE Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 525,60 € 26.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240151 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 2 714,99 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240211 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 14,50 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240214 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 34,69 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra