Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3690

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
F240205 Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240203 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 315,60 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240215 Projektová dokumentácia fotovoltika bPKV d pav. Poliklinika Karlova Ves 17336236 ELSAM, s. r. o. 44472501 9 954,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240146 Výkon PZS od 1.1.2024 do 31.12.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 1 080,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240258 Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -566,74 € 13.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240319 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240242 Výkon PZS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 05.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240247 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 239,40 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240246 Prenájom rohoží 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 169,63 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24010 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24011 Záloha na teplo 4/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240310 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.02.2024 - 12.03.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,01 € 13.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240328 Paušálny poplatok - servis výťahov za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240345 Strava deti DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 352,80 € 10.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240315 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 13,71 € 20.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240409 Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNION poisťovňa, a. s. 31322051 688,36 € 09.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240402 Odber zemného plynu 04/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 511,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240259 Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 61,08 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240404 Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240313 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 271,50 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240312 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 71,51 € 18.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240344 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 235,04 € 26.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240405 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240311 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 14.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240314 Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 69,00 € 19.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240336 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240426 Myšy + podložky , batérie CR2032 , predplatné Alza + ročné členstvo Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 112,40 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240413 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2024 - 12.04.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,94 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240441 Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 42,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240501 Odber zemného plynu 05/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra