Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0339/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 6,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 6,64 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 6,72 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,50 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,74 € | 13.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,08 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 10,75 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | kalkulačka | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 10,76 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 14.03.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0021/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,10 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 12,30 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,74 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |