Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 24.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0066/19 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 publikácia pre šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,35 € 23.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0063/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,35 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,35 € 02.09.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0109/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 DOM ŠPORTU 35862289 45,60 € 06.04.2017 01.05.2017 Faktúra
DFBV/0379/19 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 46,05 € 29.11.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0123/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 46,05 € 02.06.2020 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0153/18 zneškodnenie biolog.odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 46,20 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0149/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 46,20 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFSJ/0012/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 46,44 € 05.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0099/20 prenájom rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 46,58 € 25.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 46,58 € 20.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 46,58 € 22.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFSJ/0090/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 21.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 03.04.2017 27.04.2017 Faktúra