Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0024/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 36,96 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 37,20 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 38,16 € | 02.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | odpočet kópií | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 38,26 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 38,33 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | poplatok za kopírovanie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 38,42 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 38,64 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 38,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |