Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/19 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 165,12 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 2,90 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 30,78 € 19.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 34,82 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 56,26 € 14.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 54,06 € 12.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 43,94 € 12.03.2020 07.04.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 53,90 € 23.04.2020 02.05.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Josef Chmelař 18201130 122,69 € 16.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 95,40 € 10.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 52,51 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 88,32 € 10.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 59,88 € 09.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 83,96 € 09.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 95,98 € 09.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0051/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 163,07 € 18.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 2,51 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 117,36 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0079/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 95,78 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 35,30 € 12.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 NOVAKS International s.r.o. 45478821 230,46 € 18.06.2021 04.07.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 196,75 € 09.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 43,08 € 26.08.2021 04.09.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 40,63 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 81,12 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0011/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 204,92 € 19.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 137,39 € 25.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 96,58 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 134,70 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 655,37 € 12.07.2022 29.07.2022 Faktúra