Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 165,12 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,90 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 30,78 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 34,82 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 56,26 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 54,06 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,94 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 53,90 € | 23.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 122,69 € | 16.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,40 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 52,51 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 88,32 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 59,88 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 83,96 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,98 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 163,07 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 2,51 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 117,36 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 95,78 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 35,30 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | NOVAKS International s.r.o. | 45478821 | 230,46 € | 18.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 196,75 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 43,08 € | 26.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 40,63 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 81,12 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 204,92 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 137,39 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 96,58 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 134,70 € | 28.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 655,37 € | 12.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |