Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/21 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | členský poplatok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0041/19 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 100,00 € | 05.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 25,00 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 150,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 204,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/24 | členský príspevok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 409,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0010/20 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 550,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0012/21 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 700,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0015/22 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 1 720,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0014/23 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 3 430,00 € | 01.12.2023 | 03.01.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/19 | demontáž a montáž obkladov, demontáž dvier a líšt | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 653,46 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | demontáž a montáž žiariviek v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 174,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | demontáž tabule a maľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 14.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | demontáž tabule a vymaľovanie steny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 200,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 24.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 42,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 42,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |