Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/21 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 09.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0041/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 10.02.2022 08.03.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 11.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 12.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0172/23 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0350/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 elektromontážne práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Pavel Kastler 17475121 2,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0095/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 2,51 € 19.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0193/17 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 07.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/19 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 20.08.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0150/20 telefonické vyrozumenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0133/23 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0286/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0151/19 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 2,90 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0317/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 10.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 07.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.12.2023 03.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/24 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0056/24 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra