Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |