Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/17 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,46 € 02.08.2017 29.08.2017 Faktúra
DFBV/0203/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,68 € 19.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0052/22 obedy - súťaž - OK MO Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 13,88 € 01.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0186/17 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 29.11.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0208/18 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0260/19 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 14,28 € 21.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFBV/0007/17 mob Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,69 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,69 € 22.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,69 € 21.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 mob Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,80 € 21.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0143/23 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 14,80 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0346/22 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 14,80 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0090/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,89 € 15.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0201/20 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 14,90 € 17.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0106/17 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,99 € 16.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0187/18 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 15,00 € 16.10.2018 04.11.2018 Faktúra
DFBV/0258/20 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 20.11.2020 07.12.2020 Faktúra
DFBV/0284/21 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 22.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0179/23 časopis geografia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EPL s.r.o. 46724605 15,00 € 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0332/22 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0064/23 učebnica informačnej bezpečnosti Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu 42309794 16,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0116/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 23.05.2019 02.06.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 10.07.2019 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 20.08.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 10.09.2019 29.09.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 12.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 € 20.01.2020 01.02.2020 Faktúra