Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 13,46 € | 02.08.2017 | 29.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 13,68 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | obedy - súťaž - OK MO | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 13,88 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 22.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 21.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,80 € | 21.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 14,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,89 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 14,90 € | 17.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,99 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 15,00 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 20.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 15,00 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | doména horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | učebnica informačnej bezpečnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 16,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 23.05.2019 | 02.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |