Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/23 | GPS monitoring 1-12/20223 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 093,44 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | oprava um.riadu T 155 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 334,56 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | telefom-mobil | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 171,38 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | služba GPS monitoring 1-12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | školenie/ročné zúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | kancelárske potreby-papier A4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | práva používať verzie 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 27,00 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | tep.energ.1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 392,39 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | za plyn1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 213,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 256,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | bioodpad 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | elekt.energia 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 195,64 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 102,90 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | Mozaik Teacher, Student-na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 19 863,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | za plyn 1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 361,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | časopis Geografia r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 675,80 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | plyn 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | mobil 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | kancelárske potreby-kalendáre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 693,60 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0008/17 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 261,10 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | vodné a stočné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 236,28 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | odvoz biooodpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | ŠJ webhosting 12 mesiacov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra |