Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | nájom kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | vypracovanie ohlásenie odpadu 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 99,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | služba-IT servis 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0043/17 | protokol maturitnej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,07 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | za služba 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | za plyn 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | služby za jan.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | telefon 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,45 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | bioodpad 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | služba 1-3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | elekt.energia-preddavok 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0044/17 | odvoz odpad.ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 59,69 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | stravné za 2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 121,05 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | telefon 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,42 € | 06.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Zyxel GS 1100-24 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 82,69 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 781,30 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | spracovanie ohlásenia-odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | servisné práce-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | elekt.energia-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 626,70 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0045/17 | aktualizácia webovej stránky12/16-2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | tepel.energia za 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 970,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | stravné 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 169,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | služby za febr.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 833,08 € | 20.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | služba 1-3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 408,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 370,45 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0046/17 | za 5dňový lyžarsky kurz ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OMNITRADE a.s. | 35724633 | 690,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |