Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0049/24 | vodné, stočné, zrážky 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 885,22 € | 17.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0050/17 | tep.energia 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 230,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | vodno a stočné 17.1.18-16.2.18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,18 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | vyučt.tep.energ.2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 367,82 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | obedy 2 2020, 630ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 1 197,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | mobil 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | informačné služby 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | listy, protokoly-maturita | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,52 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0051/17 | stravné2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 91,20 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | vyúčtovanie tepel.energie 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,40 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | odvoz bioodpadu1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Posila s.r.o. | 50435949 | 34,80 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | plyn 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | lieky (lyžiarksky) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 125,75 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | účtovné poradenstvo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | lyžiarsky kurz - ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 3 045,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0052/17 | sandále bezpečnostné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 99,97 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | za elektrinu2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 122,31 € | 15.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | za obhiadka zývady | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 66,97 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | teplo 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 230,00 € | 03.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | servisné práce - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 294,00 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | lyžiarsky kurz-ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 3 255,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0053/17 | uterky,prášok lanza,sóda kryštal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 816,83 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Davkováč toaletneho papiera,soap susi mydlo,pap.uterak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | energia 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 044,83 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | strava 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 2 979,60 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | elekt.energia 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 739,97 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |