Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/24 | služba-IT servis 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0065/17 | tlač.stravné listky 1740ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 83,52 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | vyučt.tep.energ 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 437,34 € | 10.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | tep.energia 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | preplatne on-line kniha Smernica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 197,40 € | 12.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 88,80 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | lyžiarsky - skypas, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Roháče s.r.o. | 31585981 | 1 312,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 145,82 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/24 | služba-IT servis 3-12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 4 000,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0066/17 | opakované čitenie odtoku od WC vysokotl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 543,94 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | zrážková voda 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | služby a údrž.poč.siete 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | energia 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 139,36 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 378,96 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | lyžiarsky kurz - strava, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 2 100,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | Kärcher čistič | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agropotreby K & B, spol. s r. o. | 31434797 | 990,00 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | odvoz bioodpadu3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | vodné a stočné do 16.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,21 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | cistiace potreby pre SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 226,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | gastro potreby do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 485,04 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | lyžiarsky kurz - ubytovanie, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 837,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Kärcher čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agropotreby K & B, spol. s r. o. | 31434797 | 486,38 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 196,80 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | vodné a stočné 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Inovácia PC do učebne 91,držiak na dataprojektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 167,20 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | zrážková voda 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,50 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 67,08 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |