Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/22 | renovácia podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 176,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | servisné práce-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 564,00 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | plyn-3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | odvoz 240 l nádoby odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 59,69 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | za sprievodcovské služby dňa 14.3.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 50,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | za plyn 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | telefon 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,85 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | služba-Virtuálna knižnica 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | maliarske práce-chodba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 2 358,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | servisné práce-brána | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MMS Slovakia s. r. o. | 50635859 | 1 560,00 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | lyžiarsky kurz-G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 7 050,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Kontrola mot.vozidlo BL-689DZ,vym.olej. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 189,38 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | služba mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | služba inf. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 200,00 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | telefon 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,04 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | oprava klapiek | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 40,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | technická pomoc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 200,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/17 | tepelná energia 4/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 550,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | za službu 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Toner HP CE410X | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,72 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | služba kopirovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 105,48 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 2-3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 240,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | počítač, monitor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 2 010,63 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/24 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 434,47 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | za plyn 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | Výmena lampy v projektore EPSON EB-460 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 143,94 € | 13.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | telefon 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,32 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |