Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/20 | bioodpad 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/21 | teplo 3/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 32,24 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | časopis - Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | bioodpad 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | telefon 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,11 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | skriňa hydrantu,hadica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 102,84 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | vyučtovanie tep.energ. 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 550,77 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | pocitacova siet 1-3/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | mobil 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | bioodpad 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 103,68 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | teplo 2/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 336,98 € | 07.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | zrážková voda 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | za energiu 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 020,54 € | 12.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | energia-3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 092,94 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 356,40 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | informačné služby 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 246,13 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | prac.obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 657,50 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/24 | mobil 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0075/17 | služba 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | za službu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Perena s.r.o. | 35910232 | 1 051,04 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | odvoz bioodpad 3/19 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | Vodné stočné a zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 538,48 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | elekt.energia 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 776,81 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | vodné,stočné,zrážková 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,41 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | prac.odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 1 668,60 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | vodné a stočné do 16.3.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,88 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |