Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/19 | toalet.pap.,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | stravné 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 425,60 € | 31.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/21 | teplo 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 390,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | otvorenie trezoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurosafe s.r.o. | 35828382 | 370,18 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 552,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | kontrola komínov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 40,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | reproduktor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 92,06 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | guma, výkres, strúhadlo pre budúcich prvákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 347,20 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | obrazy 13 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VENZU | 01772040 | 49,30 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | služba 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 250,00 € | 31.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | plyn 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 460,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/24 | bioodpad 2/2024, spracovanie štatistiky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 103,68 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | stravné 4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 116,40 € | 30.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | služba tlač.6855 strán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 128,71 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | za plyn 4/20-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | služba-Virtuálna knižnica 4-12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 149,04 € | 08.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | obedy 2/2022, 807ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 533,30 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 165,83 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | pevná linka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | občerstvenie na futbalový turnaj zo dňa10.4.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 102,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | za plyn5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,00 € | 02.05.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | obedov 37ks dňa 17.4.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Reštaurácia VETVÁR-Rioman Gutleber | 33469806 | 222,00 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | poč.služba 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 250,00 € | 06.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 626,00 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | vodné, stočné, zrážková 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,15 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/24 | teplo 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |