Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/18 | školenie zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti 14.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEMPO Ing.Tomáš Polák | 37097016 | 50,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Toner Samsung -10k,svalec samsung-3ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 926,93 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | členský poplatok za rok 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 132,24 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | plyn 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | pomocný materiál, tlač - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 209,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/17 | energia 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 228,70 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | energia 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 274,70 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | členské príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 152,70 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | ročný členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | pevná linka 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,71 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/17 | vyučtoovanie tep.energ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 462,41 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | členské príspevok v klube združenia Edinburgh s | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 567,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | 2 sady SR+EÚ zástava 100+150sm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2U spol.s.r.o | 17315786 | 68,70 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | telefon 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,26 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | mobil 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | organizačná práca-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Júlia Ivanics | 53388470 | 50,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | skrinka na núdzový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 124,50 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | skipasy 5 dni 35 ks-Gymn. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 050,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | školenie -mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,99 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Preambula papier 90x86cm 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 30,60 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | služba 1-3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | telefon 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,84 € | 04.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | lieky-lyžiarsky kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 92,53 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |