Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0435/17 | limonáda, knorr,ľad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,69 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0436/17 | bulgur, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 149,40 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0438/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0439/17 | kapusta, mrkva, cibuľa,cesnak,citróny kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,52 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0440/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 414,38 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0442/17 | multivitamín, hruška a škorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 225,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0443/17 | paula vanilková | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 444,60 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0441/17 | kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 324,37 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | energia 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,68 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | za služby poč.siete 7-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | vodné a stočné 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 488,15 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | odvoz 240 l nádob odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 99,48 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | odvoz odpad 240 l nádob odpad 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 19,90 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | tep.energia-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | telefon 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | za plyn 9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 74,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | služby obl.poč.siete9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | zrážková voda 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/17 | fazuľové struky,šošovica,dubák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 1 074,34 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/17 | čierna ríbizľa,višňa,citrón | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 877,30 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/17 | citrónia sun,pomaran kor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 340,54 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,93 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,70 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/17 | špenát,mraz.,hrášok,marhule,slivky,múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 590,52 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,22 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,10 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/17 | cukor,múka,soľ,paprika,majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 290,47 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/17 | tofu,maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 369,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | vyučtovanie tep.energia 8/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 738,60 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |