Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0185/17 kur.stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 206,53 € 28.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFSJ/0187/17 strúhanka,olej,šošovica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 205,64 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0188/17 rama,hriňovská tehla Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mirkom s.r.o. 44886764 426,63 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0191/17 cibuľa,petrlen,zeler,cesnak,kalerábik Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 42,56 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0193/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 217,64 € 03.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0194/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 470,58 € 03.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0189/17 cukor,soľ,majoranka,rasca Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 76,38 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0190/17 vajcia čerstvé L30 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 21,60 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFSJ/0192/17 chlieb raž.rohlík, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 69,52 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 zrážková voda 4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 301,92 € 10.05.2017 11.05.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 vyučt.tep.energie 4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 280,18 € 11.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 telefon-4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,37 € 11.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 služba 5/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 10.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0195/17 Jogurt bielý,mraz.karfiol,brokolica,marhule Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 303,77 € 04.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 služba za vyhotovené kópie za 1-4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Perena s.r.o. 35910232 389,64 € 11.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0198/17 petržlen,zeler,cesnak,citróny,pomaranče,cibuľa červená Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 214,00 € 09.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0199/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 249,62 € 09.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0200/17 ryža,šošovica,olej Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 239,98 € 09.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0201/17 tvaroh,hrušky,marhule Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 515,57 € 10.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0202/17 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 258,72 € 11.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 energia -4/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 892,01 € 12.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0196/17 krupica detská,múka,hladká,múka hrubá Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 62,52 € 09.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 maslo,mlieko,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 182,50 € 09.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0203/17 kur.rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 262,22 € 11.05.2017 17.05.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 za poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za 4-6/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 149,37 € 19.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFSJ/0206/17 petrlen,zeler,pór,cesnak,banány Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 232,91 € 15.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFSJ/0208/17 špecle 2,5 kg-10ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 98,52 € 15.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFSJ/0209/17 cvikla,broskyne,uhorky,bulgur,fliačky,ocot, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mirkom s.r.o. 44886764 396,37 € 15.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFSJ/0207/17 maslo,mlieko,vajcia,tehla naša Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 224,27 € 15.05.2017 23.05.2017 Faktúra
DFSJ/0211/17 paradaj.suš,šošovica,cukor,paprika Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 95,04 € 15.05.2017 23.05.2017 Faktúra