Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0146/17 | kakao,lekvár,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,46 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | vajcia čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,20 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/17 | paradajkový pretl.,múka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,58 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/17 | kakao.kompót marhuľový,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,17 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/17 | vajcia, syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,51 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/17 | cukor,múka,soľ,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 139,25 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,76 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/17 | cukor,soľ,majoranka,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,38 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/17 | vajcia čerstvé L30 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,60 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/17 | krupica detská,múka,hladká,múka hrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,52 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,50 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/17 | maslo,mlieko,vajcia,tehla naša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,27 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/17 | paradaj.suš,šošovica,cukor,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,04 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,56 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/17 | Tehla Naša,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,16 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/17 | džem jahodový,múka,soľ,horčica,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,72 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/17 | maslo,jogurt,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 119,56 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/17 | múka,soľ,suš.huby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,94 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/17 | lekvár slivkový,cukor,múka,soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,15 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/17 | maslo,mlieko tehla hriňovská | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,06 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/17 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,92 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/17 | cukor,múka,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,66 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/17 | cukor,múka,soľ,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,42 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0266/17 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,24 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/17 | soľ jedlá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/17 | mlieko,smotánka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,02 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/17 | cukor,múka,soľ,paprika,majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 290,47 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/17 | tofu,maslo,mlieko,vajcia, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 369,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0301/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 316,05 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0302/17 | krupica,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,25 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |