Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0263/19 | skolske ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 20,48 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 62,17 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | hyg.potreby/toalet.pap.mydlo.uterák/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0349/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,15 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | ovocie do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 4,21 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 26,25 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 15,25 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | hyg.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 36,36 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | hygienicky potreby ZS/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 21,22 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | hygienicky potreby /Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 53,07 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 183,62 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 77,67 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 11,35 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,70 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | čistiace potreby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 34,14 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 88,06 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 208,71 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 128,03 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 196,74 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 16,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 621,17 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |