Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/19 | balik pre 1. rocnik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 363,02 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | balík služieb MTAG | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 90,00 € | 28.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/19 | banán,kapusta,citróny.repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,82 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,66 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/19 | banany, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 499,97 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/19 | banány,cibuľa,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 253,10 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0356/17 | banány,hrozno,mandarinky,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 864,94 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/19 | banány,uhorky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,97 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/18 | banbíno, maslo, mlieko, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,71 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | basketbalová konštrukcia-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pesmenpol s.r.o. | 36507881 | 1 763,69 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Beng originální dálkový ovladač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 28,92 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | bez kriedy 27.7.2023 - 26.7.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | bezdrotový adapter4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 55,54 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/20 | bezkontaktný klúč 150ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 729,60 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | bezkontaktný klúč-čip | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 510,80 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | bioodpad 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | bioodpad 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | bioodpad 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0231/20 | bioodpad 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | bioodpad 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | bioodpad 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/23 | bioodpad 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | bioodpad 11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/20 | bioodpad 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | bioodpad 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | bioodpad 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 103,68 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |