Faktúry
Počet záznamov: 4845
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 378,96 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 229,54 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 5,98 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 136,68 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 972,77 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 207,12 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 947,05 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 655,21 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 562,74 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 385,43 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 307,20 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0071/24 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 434,47 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/20 | cistiace potreby - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 011,24 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | čistiace potreby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 34,14 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | cistiace potreby pre SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 226,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 938,70 € | 05.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 475,20 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | cistiace potreby-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 199,44 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 198,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 095,07 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 177,41 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Alchimica s.r.o. | 28164199 | 126,35 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/24 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 737,22 € | 13.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0104/20 | cistiace potreby/ Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,00 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 196,80 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | čistiace prostriedky do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 406,80 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0394/17 | citrón,višňa,sirup,šošovica,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 820,07 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0383/18 | citrón.cibuľa,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 271,90 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |