Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0055/17 | sirup,kako,múka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,48 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/17 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,91 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/17 | paradajka,múka,kečup. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,21 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/17 | hranolky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,24 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/17 | tofu,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,76 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/17 | múka,pohánka soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,25 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/17 | maslo,mlieko, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,62 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/17 | krupica,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,77 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/17 | múka,soľ,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,33 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/17 | maslo.mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,60 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/17 | cukor,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 194,80 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/17 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 115,44 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/17 | soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 156,55 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | ochranný odev ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 361,32 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/17 | tarhoňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 136,08 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | služba za 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | služba 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | služba 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | služba 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | reproduktor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 92,06 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/17 | chlieb krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 117,68 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/17 | chlieb,rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 146,62 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | chlieb. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | ochrannú obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 245,53 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | sandále bezpečnostné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 99,97 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | čIžMY-biela | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 56,27 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | parapet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 55,31 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |