Faktúry
Počet záznamov: 4874
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0060/18 | hrášok, lečo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,72 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/18 | cukor kryšt. múka hrubá, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,74 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 36,75 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | pneuservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 36,88 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/17 | smotanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,96 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0384/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 37,26 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | vymena zim.kolesa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 37,39 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/18 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 37,51 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 37,58 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 37,62 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/18 | jogurt selský 5 kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,80 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 37,84 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | sezonna kontrola, pneuservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 37,99 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 38,28 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/19 | jablko,hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 38,28 € | 31.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 29.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 38,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 19.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | špenát 2,5kg pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,47 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |