Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4874

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0010/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 91,20 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0007/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 817,20 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0005/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 259,16 € 11.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0002/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 544,34 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 1 716,67 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 301,99 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 907,73 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 841,56 € 12.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0003/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 932,72 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0011/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 321,96 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0008/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 692,55 € 14.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0004/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 250,49 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0001/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 160,58 € 10.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0370/23 teplo-vyúčtovanie 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 897,40 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0367/23 bioodpad 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0366/23 telefon 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,04 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0369/23 mobil 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0368/23 monitor Citroen Berlingo 12/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 31.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0365/23 webstránka - služba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Designet s.r.o. 44539801 90,00 € 30.12.2023 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0356/23 pracovný stôl do ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 8 442,00 € 21.12.2023 13.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0421/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 443,30 € 13.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0418/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 206,25 € 12.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0417/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 427,94 € 11.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0359/23 dezinfekcia priestorov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 11 999,88 € 21.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0358/23 toner, kalibrácia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 4 894,80 € 21.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0353/23 oprava poškodenej strechy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 1 416,00 € 18.12.2023 14.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0425/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 293,40 € 14.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0424/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 395,48 € 14.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0426/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 663,91 € 15.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0422/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 315,70 € 13.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra