Faktúry
Počet záznamov: 4806
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | prenáj. a služba tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 34,08 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | odvoz bioodpad 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/19 | oprava poškodených časti cvičebného priestr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 400,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 080,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | za murárske a natieračské práce telocvične-Projekt otvorená škola BSK -oblast športu 2018/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 500,00 € | 24.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | SR vlajka a znak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2U spol.s.r.o | 17315786 | 169,20 € | 24.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | tep.energ.1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 392,39 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 261,10 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | zástera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 107,60 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | tabuľa korková 60x90-7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 82,08 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | papier A4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 64,50 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/17 | Špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 165,31 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/17 | šošovica,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 434,69 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Papier A4-100bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 258,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | plyn 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 479,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/17 | mrkva,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,85 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 317,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 366,60 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,58 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/17 | Ovocníček multi,ovocný čaj čučoriedka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 333,18 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/17 | treska,marhule polené | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 767,20 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |