Faktúry
Počet záznamov: 2022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/19 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | revízia PSN, doprava, akumulátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 149,52 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | kancelárske a hygienické potreby, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 383,07 € | 23.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | platba SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,78 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 078,82 € | 16.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | dezinfekcia objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 120,00 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 7 637,40 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/17 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,06 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 830,13 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 826,10 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,58 € | 03.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 969,40 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/17 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,50 € | 13.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | chladnička s doručením a vynáškou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 228,99 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | vyúčtovanie sieťové prvky (router, switch), dopravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 242,98 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | respirátory FFP2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CANIS SAFETY | 42767717 | 174,36 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HTONER | 52030458 | 123,90 € | 07.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | adobe CC for Teams | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |