Faktúry
Počet záznamov: 2022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/17 | magnetické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAKROS - Ing. Lamper | 32132271 | 226,02 € | 14.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 174,00 € | 20.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 235,20 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | vyúčtovanie IP kamery, dopravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 252,88 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 204,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | kancelárske potreby, čistiace potreby, toaletný papier, respirátory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 791,51 € | 09.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | licencie Adobe CC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 955,47 € | 06.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,82 € | 01.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 11,52 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,34 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/17 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 322,00 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | spotrebný materiál (káble, vypínače, rezistory) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 976,48 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 493,85 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 11,52 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | vyúčtovanie - elektrický sporák | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | NAY | 35739487 | 318,99 € | 07.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | projekt Erasmus+ (prax žiaci D) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penguin academy | 299157395 | 4 260,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0023/17 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,10 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 25,90 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | cestovné poistenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 14,40 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edenred Ticket Service | 52005551 | 2 186,93 € | 10.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra |