Faktúry
Počet záznamov: 5166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/17 | za trojmesačnú odb. prehliadku výťa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,21 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | za školenie PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | mop + náhrada na mop 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 4home, a.s. | 27465616 | 26,45 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | za čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 318,60 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 48,88 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | za dierovače a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 89,91 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0047/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marta Mikušová | 11735601 | 267,50 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,84 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,88 € | 05.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,32 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 154,03 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 160,00 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0048/17 | za ZZ utier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 143,60 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 48,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,92 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,01 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | za kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 325,59 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,16 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0049/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 504,93 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 627,73 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 247,31 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,17 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,74 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |