Faktúry
Počet záznamov: 5105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,39 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 395,26 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 76,16 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 575,95 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | za IS Cygn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 446,13 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 263,32 € | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,30 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | paušálny poplatok za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,09 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 218,40 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 140,03 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,47 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 320,70 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | za používanie licencie Eset Endpoint Security | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 240,90 € | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | za sprchový systém Joy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 240,20 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 156,49 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,78 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,65 € | 10.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 360,66 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 265,96 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 484,88 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,36 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | nákupná taška na kolieskach | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,38 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 400,83 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | za mop Trolley, profi mop lis + príslušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 016,24 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 426,05 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | za prenájom domu prre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 49,81 € | 13.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | za potraviny - ovocie zelenina | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,75 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |