Faktúry
Počet záznamov: 5126
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0492/17 | za el. kompostér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 379,85 € | 01.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 379,85 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | za el. energ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 379,82 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 378,80 € | 01.02.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 377,63 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 369,41 € | 10.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PAJOMA s.r.o. | 36806102 | 1 362,00 € | 30.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 359,58 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 356,56 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 353,27 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/23 | za prenájom ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | za prenájom domu prre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 05.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 346,64 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 332,75 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 322,42 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 317,49 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/20 | za rukavice a dezinf. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 300,40 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 292,56 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/17 | za parný čistič Evolution | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AQUEL SK, s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/20 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 286,52 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 284,03 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 277,35 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | za stavebné práce - obloženie stien, montáž a demontáž madiel.... | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | 35306491 | 1 233,95 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 230,94 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 226,53 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |