Faktúry
Počet záznamov: 5126
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 270,85 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,03 € | 11.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | za IS Cygn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 09.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 119,64 € | 02.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 104,76 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 265,96 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 185,42 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 153,68 € | 25.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 84,26 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,07 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | za bezpečnost. službu ochrany objek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 162,34 € | 10.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 171,10 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 151,46 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 242,32 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | za bezpečnst. službu ochrany objek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 149,45 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 136,51 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 98,94 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | za potravi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 173,51 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 263,09 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 260,20 € | 31.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,27 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 384,52 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 171,13 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 295,40 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 206,29 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 451,66 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |