Faktúry
Počet záznamov: 2256
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/24 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 44,90 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0047/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 109,75 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 414,80 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Služby zodpovednej osoby za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | Mobilné telefóny za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,46 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0048/15 | El. energia DSS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 199,63 € | 06.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | Skupinová supervízia na tému riadenie času | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 60,00 € | 15.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | Servis Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 82,20 € | 27.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 51,60 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | Ochranný štít 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tridament s.r.o. | 50426729 | 64,10 € | 07.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | Strava klienti za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 241,17 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Strava klienti za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 629,06 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | el. energia 1.3.2023-31.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,48 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 03/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0049/15 | Voda od 4.2.2015 do 3.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 18.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | Internet za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Školenie IS Cygnus | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | Ochranný štít 5ks, náhr.zorník 3ks, ochranné okuliare 3 ks,jednorázová kombinéza 10ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 73,92 € | 08.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | Právo na používanie IS Cygnus za obdobie 4-6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 276,17 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | BOZP a PO za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | Internet 3/2023 a Telefón 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,71 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |