Faktúry
Počet záznamov: 1893
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/17 | Slovak Telekom za obdobie 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | SPP- dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 348,02 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | BVS-vodné,stočné za obdobie od 3.2.2017-2.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 912,31 € | 24.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/17 | Stravovanie zamestnancov zo SF za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 73,40 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -10,12 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | Poskytnuté služby pre tel.číslo 0904773020, za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40,98 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 860,90 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.3.2017-4.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 506,46 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | Elektronické stravovacie poukážky 203 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 686,14 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2017-31.3.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 261,91 € | 20.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | neobmedzený hosting k doméne szsba.sk-za rok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 35,35 € | 03.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | poplatky za telefóne hovory za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,65 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -136,06 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Elektronické stravovacie poukážky 163 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 550,94 € | 05.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | Stravovanie zamestnacov za mesiac 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 281,52 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 4/2017, zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 40,80 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 918,32 € | 18.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 5.4.2017-3.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 427,45 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Tel. služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,68 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA viac ako peniaze rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 53,00 € | 12.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 897,59 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | Registračný poplatok kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze,rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 53,00 € | 19.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra |