Faktúry
Počet záznamov: 1893
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -371,71 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.8.2017-5.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 885,23 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/17 | učebnice cudzieho jazyka- CD/DVD | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | OXICO | 11667958 | 436,32 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | Odpis Elektronickej faktúry PDF v tlačenej forme | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 27.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | Seminár PAM | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/17 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 9/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 66,80 € | 12.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,48 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 314,34 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 9/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 460,92 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 940,81 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -556,08 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | ŠEVT dochádzka žiakov a zamestnancov-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 72,00 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.9.2017-3.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 883,33 € | 26.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | Predplatné mesačníka PaM 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,46 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 541,61 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017-príspevok zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 63,60 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 438,84 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 4.10.2017-3.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 782,87 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 070,89 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 11/2017,SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 61,80 € | 19.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov školy za mesiac 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 490,10 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 875,11 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,56 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | Miestny poplatok - OLO ,za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra |