Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/17 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-SPP Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 458,56 € 14.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 Stravné zamestnancov za mesiac 11/2017 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 426,42 € 19.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 Seminár PAM 32.04-Vema Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 15.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFSF/0001/18 Stravné zamestnancov zo SF za 12/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 31,40 € 11.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0158/17 Vodné,stočné za obdobie od 4.11.2017-5.12.2017-BVS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 042,48 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Telefónne poplatky O2 za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 26,69 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 Stravovanie zamestnancov za obdobie 12/2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 216,66 € 11.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 440,66 € 17.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 Členský poplatok za Funkčné a inovačné vzdelávanie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 130,00 € 17.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 Vodné,stočné zrážky za obdobie 6.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 757,50 € 19.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 Stravovacie poukážky ESP za obdobie 1/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 469,82 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 Lyžiarsky výcvik v termíne od 22.1.2018-26.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WACHUMBA ck,s.r.o. 45284601 3 384,00 € 19.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 Tepelná energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 2 047,38 € 07.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 Seminár k novinkám PAM 33.00 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 31.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 Poplatok za O2-obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 41,04 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Elektronické stravovacie poukážky 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 479,96 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 336,72 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 1 010,74 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 Stravovanie zamestnancov za 1/2018-SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 48,80 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 Stravné za mesiac 2/2018 zo SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 48,20 € 13.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 Zateplenie a výmena okien na SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 364 855,57 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 384,74 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 700,00 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 47,90 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 332,58 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra