Faktúry
Počet záznamov: 1893
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0149/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11.2017-30.11.2017-SPP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 458,56 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 11/2017 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 426,42 € | 19.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | Seminár PAM 32.04-Vema | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/18 | Stravné zamestnancov zo SF za 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 31,40 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | Vodné,stočné za obdobie od 4.11.2017-5.12.2017-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 042,48 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Telefónne poplatky O2 za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,69 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 216,66 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 440,66 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Členský poplatok za Funkčné a inovačné vzdelávanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 130,00 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Vodné,stočné zrážky za obdobie 6.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 757,50 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Poplatky za telekomunikačné služby , za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Stravovacie poukážky ESP za obdobie 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 469,82 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Lyžiarsky výcvik v termíne od 22.1.2018-26.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WACHUMBA ck,s.r.o. | 45284601 | 3 384,00 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Tepelná energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 047,38 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Seminár k novinkám PAM 33.00 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Poplatok za O2-obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,04 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | Elektronické stravovacie poukážky 2/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 479,96 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 336,72 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 1 010,74 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | Stravovanie zamestnancov za 1/2018-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 48,80 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | Stravné za mesiac 2/2018 zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 48,20 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | Zateplenie a výmena okien na SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 364 855,57 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 384,74 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,90 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 332,58 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |