Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/18 Služobná cesta za obdobie od 13.5.2018-18.5.2018,27.5.2018-1.6.2018-Faborová Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Hotel Korzo-Nové Zámky a.s. 34142321 278,80 € 23.05.2018 08.06.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Poradca publikácie na rok 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Poradca s.r.o. 36371271 32,90 € 21.05.2018 08.06.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 Služby,logo, tlač, grafické práce Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Zif media - Miroslav Zifčák 44308442 72,70 € 01.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,20 € 06.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 Záloha za dodávku elektrickej energie od 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 700,00 € 05.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 568,80 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Poskytnuté služby za O2, obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 39,91 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Dodávka elektrickej energie fakturované obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 202,60 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -635,37 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.5.2018-5.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 160,72 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac 5/2018 - SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 66,00 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Stravovanie zamestnancov za 5/2018 - Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 455,40 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 ŠEVT - tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 83,40 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0007/18 Stravné za zamestnancov za mesiac jún 2018 - SF, Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 55,20 € 12.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.6.2018-5.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 894,42 € 20.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,42 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Registračný poplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 JA Slovensko 42166292 33,00 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 Poskytnuté tel.služby O2, za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 30,01 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac jún - Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 380,88 € 12.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -477,88 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 Elektrická energia za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 181,42 € 12.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 19 202,92 € 08.03.2018 09.08.2018 Faktúra
DFKV/0004/18 Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 19 648,03 € 18.05.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 701,78 € 08.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 29,46 € 09.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -477,88 € 14.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.7.2018-5.8.2018 - BVS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 957,88 € 20.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 677,32 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra