Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1938

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0134/20 Notebook Lenovo, myš Lenovo Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NAY a.s.,Bratislava 35739487 534,49 € 09.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0127/19 Umývací prostriedok do umývačky riadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KEMA SK, s.r.o. 46123661 40,80 € 25.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0122/18 Oprava multifunkčného zariadenia Canon Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 54,00 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0122/23 Fitness stroje v sume 2000 (Otvorená škola BSK - oblasť športu - KZ41 PK009 - RO č. 121), ostatné zo školských FP Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 7 997,20 € 10.05.2023 05.06.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/21 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 60,00 € 18.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0130/20 Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu, sťahovanie nábytku a uč. pomôcok v budove Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Mgr. Patrik Líška 47966017 936,00 € 08.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0122/19 Preinštalovanie interaktívnej tabule a projektora Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 František Roszkos 30133246 120,00 € 20.09.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0124/18 Mop Vemop Sprint plus Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 55,79 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0114/23 Notebook Lenovo V15 G3 - 3 ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FreeWay IT, s.r.o. 53163583 2 070,00 € 05.05.2023 30.05.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFPRO/0003/22 Externé disky 8ks / Erasmus+ PRO 2020 102-078160 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 374,40 € 13.05.2022 07.06.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/22 Maľovanie kabinetov a skladov pre budúce kabinety Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZÁHORÁCI s. r. o. 54346363 5 650,00 € 13.09.2022 09.10.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/21 Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 BeSecure s.r.o. 50641280 4 249,78 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0130/19 Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 141,71 € 27.09.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0123/18 Prečistenie odpadovej kanalizácie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 240,00 € 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0151/17 Revízie elektrických spotrebičov a elektrického náradia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 400,00 € 15.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0137/23 Sterilne rukavice, infúzne roztoky pre odbor Praktická sestra Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 BENU SK 99, s. r. o. 51944723 226,75 € 01.06.2023 01.07.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/22 Jarná deratizácia 2022 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba 41332318 84,00 € 03.05.2022 08.06.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/21 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 288,00 € 09.08.2021 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0124/20 2-vrstvové bavlnené rúška biele - 500 ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 DR s.r.o. 50244035 700,00 € 02.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0154/17 Textilné filtre a filtre odpadového vzduchu do vasávača Kärcher T10/1 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 207,12 € 18.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0125/23 Odborne pomôcky do študijného odboru praktická sestra - prietokomer Mediflow 3ks, flaša na zvlhčovanie Mediwet 3ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Homegym s.r.o 27708144 653,98 € 10.05.2023 31.05.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0104/22 Kancelárske a hygienické potreby, USB kľúč Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 894,91 € 05.05.2022 08.06.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/21 Sťahovanie nábytku a učeb. pomôcok, odvoz a likvidácia vyraď. nábytku Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FoxWay Mgr. Patrik Líška 47966017 243,00 € 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0121/20 Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu,stojan kovový,dezinfekcia, rukavice Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RoomService Bratislava s.r.o. 46381074 1 098,72 € 31.08.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0129/19 Nastavenie zvonenia školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 48,00 € 26.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0120/18 Odborná technická prehliadka športového náradia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 60,00 € 18.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/17 Prietokový ohrievač HAKL el.bojler typ MK 3,5 kw Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Šemšej Imrich-inštalačný materál 13996631 130,16 € 08.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFBV/0109/22 Čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 300,11 € 09.05.2022 07.06.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/21 Stavebné úpravy rekondično-relax. učebne pre štud. odbor Masér a učebne pre štud. odbor Asistent výživy - RO 191 (KZ20 PK0030301) = BV Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Rivero s. r. o. 50690736 28 578,48 € 09.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0120/20 Dochádzkové kartičky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ing. Vladimír Khandl 33621951 42,00 € 27.08.2020 07.09.2020 Faktúra