Faktúry
Počet záznamov: 1938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/23 | Pranie a žehlenie prádla (maturitné plátna, utierky, obrusy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 76,54 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0128/22 | Vstupenky pre žiakov na podujatie Ekotopfilm 1.6.2022 v Senci | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 252,00 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,94 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 69,12 € | 02.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | Sťahovanie a montážne práce na škole | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 192,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 1 321,80 € | 12.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Odpadové koše 50l, sáčky na odpad | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 550,98 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0154/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 07.07.2022 | 31.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,47 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | Montáž nových zásuvkových rozvodov v učebni č. 25 VAU - RO č. 288 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 709,20 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | Oprava neónových svietidiel a oprava stropu v suteréne B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 300,00 € | 28.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,40 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | Tonery do multifunkčného zariadenia Xerox - WorkCentre 5335 - 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 208,80 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0132/22 | Revitalizácia interiérovej a exteriérovej zelene | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o | 51273241 | 987,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0153/20 | Profylaktická prehliadka systému MaR | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | Profylaktická prehliadka v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Vybavenie výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 3 374,09 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | Soľ do umývačky riadu tabletová (VŠJ - RO č. 79 - KZ41 PK0080335) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 15,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0133/22 | Výsadba kvetinového záhona v priestoroch školského dvora | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o | 51273241 | 413,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0145/20 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 283,15 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | Montáž projektora Benq, videokábel | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 99,96 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | Kancelársky papier a kalendáre | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 107,36 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | Revitalizácia kríkov, orez stromov, dosadenie rastlín, odvoz bioodpadu - areál školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Darmocki | 44501978 | 3 178,99 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0118/22 | Toner do tlačiarne Epson WF M5299 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 190,80 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0146/21 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 380,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 367,29 € | 23.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | Doplnky do učebne AV: stôl pod PC, stolička, riad-hrnce, podložky pod hrnce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 602,46 € | 28.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 64,80 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,45 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | Záhradne náradie, stroje - podľa rozsahu uvedenom v prílohe objednávky - RO č. 128 (KZ41 PK0030301) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | A-Jorvik s.r.o. | 31418724 | 4 820,11 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |