Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/20 Dezinfekčné prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 219,70 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 Dezinfekčné prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 209,77 € 15.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Odpadkové koše Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 99,58 € 21.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 Pomôcky na úpratovanie - mopy a iné Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 406,22 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 Vrecia FINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 124,20 € 19.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 Papierové utierky Harmony Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 117,00 € 09.03.2021 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 Perwoll gel 2,7l/45PD white Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 89,82 € 25.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 Pomôcky na upratovanie - upr.vozík, mop komplet kapsový + čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 1 066,69 € 12.11.2021 08.12.2021 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0250/21 Mop kapsový master Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 39,98 € 20.12.2021 05.01.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0080/22 Karcher vrecká do vysávača Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 89,64 € 07.04.2022 05.05.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0369/23 Ručné skenery s puzdrom 18ks (RO č. 419, 279, 335, 404, 441 - KZ11UA) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ECTACO Česka s.r.o. 25696131 3 438,00 € 18.12.2023 29.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/23 Školenie: Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi - vyúčtovacia fa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 12.04.2023 23.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/23 Prevenčno informačný modul Kiberšikana + ročná správa modulu (RO č. 397 KZ111) - predplatné Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 edu365 s.r.o. 53666445 1 240,00 € 15.12.2023 27.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/23 Aktualizačné vzdelávanie - digitálne zručnosti v rozsahu 20 hodín - 45 účastníkov/učiteľov - RO č. 76 (KZ3P01) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 2 115,00 € 03.07.2023 08.08.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/18 Nastavenie školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 45,12 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0129/19 Nastavenie zvonenia školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 48,00 € 26.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0150/20 Nastavenie zvonenia školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 69,12 € 02.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFBV/0149/21 Nastavenie zvonenia školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 72,00 € 24.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DFBV/0209/22 Nastavenie zvonenia školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 72,00 € 03.10.2022 10.10.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0295/23 Servis elektrickej kabeláže pre napájanie periférnych zariadení Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 450,00 € 10.11.2023 12.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0291/23 Rozhlasová ústredňa 100 V/650w ST 2650BC (školský rozhlas) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 1 672,20 € 07.11.2023 11.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0290/23 Melodické hodiny EL-06MP3 LAN (zvonenie) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 1 663,20 € 07.11.2023 11.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0246/23 Masážne prístroje NAIPO NPFT-SPA01 zelené - 2ks. Učebné pomôcky MAS. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 107,30 € 06.10.2023 08.11.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/19 Umiestnenie výučbového stola v odbornej učebni (sťahovacie práce) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EMER group, s r.o. 44885989 96,00 € 29.11.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0219/23 Stoličky ISO, sedadlo a operadlo čalúnené - 50ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 EMPORO, s.r.o. 44562195 1 482,00 € 06.09.2023 26.09.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/17 Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727 708,01 € 16.01.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 1 010,74 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 700,00 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 902,49 € 09.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 Stavebné práce, opravárenské práce 700,00 € 12.02.2018 15.02.2018 Faktúra