Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1893

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0125/19 PC Notebook Acer Aspire3(A317-51-557T)+myš A4techG3-200NS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 706,77 € 09.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0051/20 PC stolový kancelársky Zalman +LCD monitor Philips 23,6" (2 kusy) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 913,54 € 25.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0258/21 Rádiomagnetofóny Thomson a reproduktor bluetooth (pre krúžky) - RO č. 451 - vzdelávacie poukazy (KZ111) - vyúčtovacia fa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 237,74 € 28.12.2021 14.01.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/22 Bezpečnostná schránka Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 36,81 € 27.01.2022 09.02.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/22 Skartovačka Fellowes 53 C a skartovačka AT AT-60C Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 530,57 € 18.05.2022 08.06.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0249/23 Chladnička BOSCH KGN39AIBT Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 979,88 € 06.10.2023 08.11.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0321/22 Bluetooth reproduktory (2ks) - Vzdelávacie poukazy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 666,35 € 21.12.2022 05.01.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0324/22 Sieťový kábel, Switch D-Link, Cartridge Epson - vyúčtovacia fa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 738,59 € 26.07.2022 23.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0361/23 USB kľúče 18ks (RO č. 419, 279, 335 404, 441 - KZ11UA) - vyúčtovacia fa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Alza.cz. a.s. 36562939 161,81 € 18.12.2023 29.12.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0107/21 Zdravotná asistencia na podujatí Učiteľský piknik - RO č. 232 (KZ41 PK0080902) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 AP Rescue, s.r.o. 52781810 250,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0157/20 Rukavice vinylové Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 P&M&P, s.r.o. 45313059 2 500,00 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 Bezdotykový teplomer Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 P&M&P, s.r.o. 45313059 420,00 € 04.11.2020 02.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 Rúška jednorázové, Respirátory Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 P&M&P, s.r.o. 45313059 2 325,00 € 27.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 Oprava TÚV - havária vody Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Bordáč 35085665 1 081,68 € 11.06.2020 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0211/21 Havária - oprava kanalizácie WC ženy B3 - 1.p. a rozvodov vody v suteréne B2 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Ivan Bordáč 35085665 2 436,00 € 12.11.2021 08.12.2021 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/21 Žalúzie do učebne a kabinetu MAS Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 DATOM - DT s r.o. 45332339 429,60 € 04.11.2021 08.12.2021 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/19 Lektorské služby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MUDR. Milan Pavlík 44844395 600,00 € 14.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 Kniha Základy finančného zdravia+Finančná odysea Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MUDR. Milan Pavlík 44844395 825,00 € 14.10.2019 10.11.2019 Faktúra
DFBV/0135/22 Prac.materiál s prírodovedným zameraním (RO č. 159 - Projekt Škola škole) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Pátrač Tino, občianske združenie 42416655 200,00 € 08.06.2022 10.07.2022 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0028/17 PAPERA- čistiace a hygienické prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PAPERA s.r.o. Čerešňova 17 46082182 425,36 € 15.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0216/23 Snímač čiarového kódu stojanový Honeywell s prísluš. a konfig. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CEIT s.r.o. 31318851 120,00 € 25.08.2023 09.09.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0181/23 Snímač čiarového kódu stojanový Honeywell 1200g s nakonfigurovaním Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CEIT s.r.o. 31318851 120,00 € 04.07.2023 08.08.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0313/22 Knižné štítky v počte 10 000 kusov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CEIT s.r.o. 31318851 200,00 € 19.12.2022 05.01.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0312/22 Knižný systém Proflib ŠTART na dobu 1 rok - predplatné licencie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CEIT s.r.o. 31318851 638,80 € 19.12.2022 05.01.2023 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/17 Poinjekčná náplasť,vyšetrovacie rukavice-učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Medplus s.r.o. 45322040 45,01 € 01.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 Vyšetrovacie rukavice vinylové Peha-Soft, veľkosť S-učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Medplus s.r.o. 45322040 36,00 € 18.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0092/18 ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 701,78 € 08.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 677,32 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Dodávka elektrickej energia za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 956,84 € 10.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - ZSE Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 117,79 € 09.11.2018 26.11.2018 Faktúra