Faktúry
Počet záznamov: 1942
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/18 | Služby,logo, tlač, grafické práce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zif media - Miroslav Zifčák | 44308442 | 72,70 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/24 | Kultúrno športový deň (prenájom bowlingových dráh a haly, občerstvenie) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ponteo s.r.o. | 44395825 | 3 657,70 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/23 | Učebné pomôcky - učebnice, mapy,..(Vzdelávacie poukazy - RO č. 12) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 368,00 € | 15.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0050/20 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 2 346,00 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | Sťahovanie nábytku a inventáru v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 372,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu, sťahovanie nábytku a uč. pomôcok v budove | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 936,00 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | Sťahovanie inventáru v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 192,00 € | 19.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 300,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0204/21 | Sťahovanie, montážne práce, odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 920,00 € | 11.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0256/21 | Sťahovanie, montážne práce, odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 696,00 € | 21.12.2021 | 05.01.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/22 | Nábytok do učebne AV - montáž k nábytku z IKEA | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 180,00 € | 27.06.2022 | 11.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/22 | Vysťahovanie vyradeného nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 3 810,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0078/23 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, demontáž, prenášanie skríň, odvoz dokumentov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 4 170,00 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0225/22 | Dovoz nábytku z SPP, vynesenie do miestností SZŠ, uchytenie skríň, stolov, zmontovanie záhr.nábytku a odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 6 984,00 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0137/18 | Sťahovanie nábytku v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 101,25 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 162,00 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | Sťahovanie v rámci školy, odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 792,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | Sťahovanie a montážne práce na škole | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 192,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | Sťahovanie nábytku a učeb. pomôcok, odvoz a likvidácia vyraď. nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 243,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0101/17 | Technický posudok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 24,00 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | Koše na odpad, schodíky nášľapné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 206,76 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Odpadové koše 50l, sáčky na odpad | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 550,98 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0245/21 | Sedacie vaky, koberec, odkladacie stolíky - RO č. 451 - vzdelávacie poukazy (KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 453,50 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0044/17 | A-toner HP C7115X, A-toner HP CE278A/CRG278, A-toner HP CE505X/CRG-719H, | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 198,00 € | 24.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Xerox Work Centre 5335, Toner Xerox Work Center 5325/5330/5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 470,00 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | A-toner HP CE 278/CRG728,A-toner HP CE 505X/CRG-719H | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 29.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | Oprava multifunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | Oprava multyfunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |