Faktúry
Počet záznamov: 1942
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0280/23 | Elektrická energia - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -444,79 € | 26.10.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -436,93 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 07/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -409,94 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -398,64 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -387,57 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -371,71 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 11/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -306,97 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -150,94 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -136,06 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Montáž nábytku - dobropis | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | -42,96 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0083/19 | Dobropis - Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -42,46 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/24 | Elektrická energia za 3/2024 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -15,60 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -12,05 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -10,12 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 01/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -9,32 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | Fixačné dlahy do lekárničiek - 1ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 1,65 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0009/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za november 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 2,40 € | 30.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 5,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 6,80 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | Odvoz bioodpadu 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | Odvoz bioodpadu 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Odvoz bioodpadu 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | Odvoz bioodpadu 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | Odvoz bioodpadu 07/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0008/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za august 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 7,60 € | 08.09.2022 | 08.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0007/23 | Príplatky zo SF na stravu za 7/2023 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 7,80 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0001/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 8,00 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 10,40 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | Katalógový list žiaka strednej školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,54 € | 01.03.2019 | 09.03.2019 | Faktúra |