Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2129
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/23 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 270,00 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 234,30 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 254,70 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 244,50 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 229,20 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 307,20 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,20 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 578,10 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 601,50 € | 01.03.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0064/24 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 461,10 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | realizácia programu "Rozbehni sa! Academy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | kuchynské vybavenie do VŠJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0062/23 | vybavenie do kuchyne (VŠJ) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0121/17 | vývoz biolog.odpadu - 10/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | odvoz biologického odpadu - 11/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | odvoz bio odpadu - 12/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | odvoz biologického odpadu - 1/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 08.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | vývoz bioodpadu - 2/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |