Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/18 | občerstvenie - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 50,00 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | obedy zamestnancov - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 534,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | obedy zamestnancov - 11/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 344,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 482,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 428,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 8,75 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | obedy zamestnancov - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 12,50 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 10,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | obedy zamestnancov - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 554,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | obedy zamestnanci - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 21,25 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | -52,50 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
2i/2017 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 1 079,80 € | 24.08.2017 | 02.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | ||
Dodatok č.1 | Dodatok č.1 k Dohode o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch zo dňa 24.8.2017 | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 0,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | 11.10.2017 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Dohode o financovaní energií a služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 0,00 € | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 21.03.2018 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
Dodatok č.3 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 1 097,10 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 14.03.2019 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |